Orden de Compra. Nº5019-262-SE22 "Insumos de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-262-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 68366,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas5UnidadPILAS DOBLE A DURACELL PACK DE 12 UNIDADES PILAS DOBLE A DURACELL PACK DE 12 UNIDADES $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14121812
Papel fotográfico1Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO CARTA DE 170 GRS. BRILLANTE CAJA 20 HJAPAPEL FOTOGRAFICO CARTA DE 170 GRS. BRILLANTE CAJA 20 HJA $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.546 $ 6.546
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETA FAST OFICIO PIMENTADA AZULCARPETA FAST OFICIO PIMENTADA AZUL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
24141607
Separadores de cartón25UnidadSEPARADORES VINILICO OFICIO 6 POSICIONESSEPARADORES VINILICO OFICIO 6 POSICIONES $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40UnidadRESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HOJASRESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500 HOJAS $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
44121904
Rellenos de tinta10UnidadTINTA TAMPON NEGRO FCO 28 ML. CAJA 10 UNID.TINTA TAMPON NEGRO FCO 28 ML. CAJA 10 UNID. $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
Total Neto $ 359.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.367
TOTAL OC $ 428.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.