Orden de Compra. Nº
5019-305-SE21
"
Insumos de Oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5019-305-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de Oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5019-15-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Facturación
Av. Ejército S/N
Comuna
Coyhaique
Impuesto
85726,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial sotocopias ltda
Razón Social
COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.
76.025.795-8
Sucursal
comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121615
Corcheteras
10
Unidad
CORCHETERAS MEDIANAS
CORCHETERAS MEDIANAS
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.210
$ 35.210
44121620
Dedo de goma
10
Unidad
DEDAL DE GOMA AZUL N° 2
DEDAL DE GOMA AZUL N° 2
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
24141607
Separadores de cartón
50
Unidad
JUEGO DE SEPARADORES CARTON CARTA
JUEGO DE SEPARADORES CARTON CARTA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
44122104
Clips para papel
20
Unidad
CAJAS ACCOCLIPS METALICOS
CAJAS ACCOCLIPS METALICOS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.440
14111504
Papel para alimentar el tractor
50
Unidad
ROLLOS PAPEL TERMICO 80X80
ROLLOS PAPEL TERMICO 80X80
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.000
$ 71.000
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETAS CARTON OFICIO AZUL
CARPETAS CARTON OFICIO AZUL
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44122104
Clips para papel
60
Unidad
APRETADORES DOBLES 25 MM
APRETADORES DOBLES 25 MM
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44122104
Clips para papel
60
Unidad
APRETADORES DOBLES 51 MM
APRETADORES DOBLES 51 MM
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.640
$ 14.640
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
60
Unidad
RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.420
$ 231.420
Total Neto
$ 451.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.726
TOTAL OC
$ 536.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.