|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5019-400-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS QUIMICOS DENTALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5019-7-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Coyhaique |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.224.300-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ejército S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.224.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ejército S/N |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
18099,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Trema |
|
Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.128.840-7 |
|
Sucursal |
Trema |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 2 | Unidad no definida | | Protemp 4 A2 |
$ 47.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.260
|
$ 95.260
|
|
|
Total Neto
|
$ 95.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.099
|
|
$ 113.359
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.