Orden de Compra. Nº5019-405-SE14 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-405-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-44-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 94364,45
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos30Unidad no definida Guantes látex talla S $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
53102512
pañuelos15Unidad no definida PAÑUELOS DESECHABLES $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definida Bolsas de basura 50x70 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42132105
Sábanas de hospital60Unidad no definida Sabanillas médicas $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.640 $ 134.640
47121806
Escurridor de trapero30Unidad no definida Trapero simple $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definida Paño multiuso $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definida Paño sacudir amarillo $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111703
Toallas de papel40Unidad no definida Toalla nova 24 mts. $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.840 $ 25.840
14111704
Papel higiénico30Unidad no definida Confort 500 mts $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.890 $ 58.890
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definida Pastillas de baño $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.180 $ 22.180
12191501
Solventes aromáticos30Unidad no definida Desodorante ambiental $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidad no definida Silicona $ 2.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.455 $ 11.455
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per30Unidad no definida Mascarilla desechable $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 496.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.364
TOTAL OC $ 591.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.