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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5019-438-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Coyhaique |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.224.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ejército S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.224.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ejército S/N |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
60610 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ejército S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFFO DIENST |
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Razón Social |
SOC GRAFFO DIENST LIMITADA
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R.U.T. |
78.938.760-5 |
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Sucursal |
GRAFFO DIENST |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 11000 | Unidad no definida | Boletas autocopiadas | Boletas autocopiadas |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.000
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$ 319.000
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Total Neto
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$ 319.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.610
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$ 379.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.