Orden de Compra. Nº5019-442-CM20 "Insumos de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-442-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 56676
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyGroup
Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
R.U.T. 76.201.267-7
Sucursal MyGroup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
2239-4-LP14
Divisores80 (1108411 )SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD 1128411(1108411) SEPARADOR - OFICIO COLORES VINILICO 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas30 (1108693 )ETIQUETA AUTOADHESIVA P4 TERMICO ROLLO 30X60 MM 2000 ETIQUETAS 1128693(1108693) ETIQUETA AUTOADHESIVA P4 TERMICO ROLLO 30X60 MM 2000 ETIQUETAS; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.550 $ 122.550
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1108443 )NOTA AUTOADHESIVA JM IMPORT 5920 AMARILLA UNIDAD 1128443(1108443) NOTA AUTOADHESIVA JM IMPORT 5920 AMARILLA UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
44103502
2239-4-LP14
Cubiertas de encuadernación4 (1523727 )MICA ISOFIT CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES 1525728(1523727) MICA ISOFIT CARTA LISA NATURAL 100 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.240 $ 29.240
72131702
2239-4-LP14
Construcción de puentes100 (1392052 )FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 45 X 150 CM UNIDAD 1418553(1392052) FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 45 X 150 CM UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 301.310
Descuento $ 3.013
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.676
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 354.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.