Orden de Compra. Nº5019-466-SE10 "COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DIVERSOS"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº5
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-466-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 16525,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos9UnidadJABONERAS ECOLAB BULSAYESJABONERAS ECOLAB BULSAYES $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.976 $ 86.976
Total Neto $ 86.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.525
TOTAL OC $ 103.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.