Orden de Compra. Nº5019-540-SE12 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº5
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-540-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-21-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 48999,48
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas12Unidad no definidaTrapero SimpleTrapero Simple $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.668 $ 16.668
14111703
Toallas de papel60Unidad no definidaToalla Tork 150 Mts.Toalla Tork 150 Mts. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
24111503
Bolsas de plástico20Unidad no definidaBolsa para basura 50x70Bolsa para basura 50x70 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPaño para sacudir amarilloPaño para sacudir amarillo $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
14111525
Papel multiuso15Unidad no definidaPaño multiusoPaño multiuso $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42131501
Pecheras para pacientes2Unidad no definidaPerchera de hulePerchera de hule $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLimpiador aromatizante LTs. (Poet)Limpiador aromatizante LTs. (Poet) $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
Total Neto $ 257.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.999
TOTAL OC $ 306.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.