Orden de Compra. Nº
5019-68-SE11
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CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO 5019-98-L109
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Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº5
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5019-68-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO 5019-98-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5019-98-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique
Razón Social
Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Facturación
Av. Ejército S/N
Comuna
Coyhaique
Impuesto
15883,43
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sur Ltda.
Razón Social
COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T.
77.017.190-3
Sucursal
Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
15
Bolsa
BOLSA DE BASURA 80 x 110 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA 80 x 110 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADES
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.105
$ 12.105
47121701
Bolsas de basura
20
Bolsa
BOLSA DE BASURA 50 x 70 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA 50 x 70 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADES
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.020
$ 6.020
53102504
Guantes o manoplas
4
Bolsa
GUANTES DE GOMA PARES
GUANTES DE GOMA PARES
$ 438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.752
$ 1.752
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
TRAPEROS SIMPLES
TRAPEROS SIMPLES
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAPEL CONFORT HIGIENICO ROLLO DE 50 MTS.
PAPEL CONFORT HIGIENICO ROLLO DE 50 MTS.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
14111606
Papel artístico o papel Kraft
120
Pliego
PLIEGOS DE PAPEL KRAFFT.
PLIEGOS DE PAPEL KRAFFT.
$ 267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.040
$ 32.040
47131810
Productos para lavar platos
5
Frasco
LAVALOZA EQUIVALENTE A QUIX DE 500 ML.
LAVALOZA EQUIVALENTE A QUIX DE 500 ML.
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
20
Frasco
JABON LIQUIDO TOCADOR ENVASE DE 350 ML.
JABON LIQUIDO TOCADOR ENVASE DE 350 ML.
$ 783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.660
$ 15.660
47131830
Productos de limpieza de muebles
5
Frasco
LUSTRAMUEBLES ENVASE DE 250 ML.
LUSTRAMUEBLES ENVASE DE 250 ML.
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
Total Neto
$ 83.597
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.883
TOTAL OC
$ 99.480
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.