Orden de Compra. Nº5019-68-SE11 "CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO 5019-98-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº5
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-68-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO UTILES DE ASEO 5019-98-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-98-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 15883,43
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15BolsaBOLSA DE BASURA 80 x 110 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 80 x 110 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADES $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.105 $ 12.105
47121701
Bolsas de basura20BolsaBOLSA DE BASURA 50 x 70 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 50 x 70 EQUIVALENTE A OSO X 10 UNIDADES $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
53102504
Guantes o manoplas4Bolsa GUANTES DE GOMA PARES GUANTES DE GOMA PARES $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752 $ 1.752
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadTRAPEROS SIMPLESTRAPEROS SIMPLES $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL CONFORT HIGIENICO ROLLO DE 50 MTS.PAPEL CONFORT HIGIENICO ROLLO DE 50 MTS. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14111606
Papel artístico o papel Kraft120PliegoPLIEGOS DE PAPEL KRAFFT.PLIEGOS DE PAPEL KRAFFT. $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
47131810
Productos para lavar platos5FrascoLAVALOZA EQUIVALENTE A QUIX DE 500 ML.LAVALOZA EQUIVALENTE A QUIX DE 500 ML. $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20FrascoJABON LIQUIDO TOCADOR ENVASE DE 350 ML.JABON LIQUIDO TOCADOR ENVASE DE 350 ML. $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660
47131830
Productos de limpieza de muebles5FrascoLUSTRAMUEBLES ENVASE DE 250 ML.LUSTRAMUEBLES ENVASE DE 250 ML. $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
Total Neto $ 83.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.883
TOTAL OC $ 99.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.