Orden de Compra. Nº
5019-95-SE11
"
MATERIALES DE OFICINA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS 5019-31-LE11
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº5
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5019-95-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS 5019-31-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5019-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique
Razón Social
Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T.
65.224.300-2
Dirección de Facturación
Av. Ejército S/N
Comuna
Aysén
Impuesto
16539,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T.
6.239.182-0
Sucursal
OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR DE PALANCA
ARCHIVADOR DE PALANCA
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
1
Unidad
FORRO ADHESIVO
FORRO ADHESIVO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44121505
Sobres especiales
300
Unidad
FUNDAS PLASTICAS OFICIO
FUNDAS PLASTICAS OFICIO
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
14111514
Bloques para mensajes
8
Unidad
TACO AMARILLO
TACO AMARILLO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44122011
Carpetas para archivos
45
Unidad
CARPETA TRANSPARENTE
CARPETA TRANSPARENTE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.250
$ 20.250
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
CATRIDGE HP-60
CATRIDGE HP-60
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CATRIDGE HP-60 TRICOLOR
CATRIDGE HP-60 TRICOLOR
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
44121505
Sobres especiales
200
Unidad
SOBRE OFICIO
SOBRE OFICIO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60121148
Papel lustre
20
Pliego
PLIEGO PAPEL LUSTRE
PLIEGO PAPEL LUSTRE
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
Total Neto
$ 87.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.540
TOTAL OC
$ 103.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.