Orden de Compra. Nº5019-95-SE11 "MATERIALES DE OFICINA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS 5019-31-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº5
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-95-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS 5019-31-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº5 Coyhaique
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar Nº5
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Aysén
Impuesto 16539,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV DE CYBERPATAGONIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR DE PALANCAARCHIVADOR DE PALANCA $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
52152201
Láminas o papel para forrar estantes1UnidadFORRO ADHESIVO FORRO ADHESIVO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44121505
Sobres especiales300UnidadFUNDAS PLASTICAS OFICIO FUNDAS PLASTICAS OFICIO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111514
Bloques para mensajes8UnidadTACO AMARILLOTACO AMARILLO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122011
Carpetas para archivos45UnidadCARPETA TRANSPARENTE CARPETA TRANSPARENTE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCATRIDGE HP-60CATRIDGE HP-60 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCATRIDGE HP-60 TRICOLOR CATRIDGE HP-60 TRICOLOR $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
44121505
Sobres especiales200UnidadSOBRE OFICIOSOBRE OFICIO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60121148
Papel lustre20PliegoPLIEGO PAPEL LUSTREPLIEGO PAPEL LUSTRE $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 87.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.540
TOTAL OC $ 103.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.