Orden de Compra. Nº5019-96-SE22 "Insumo de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5019-96-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumo de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5019-15-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.224.300-2
Dirección de Facturación Av. Ejército S/N
Comuna Coyhaique
Impuesto 96317,27
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes15UnidadDESODORANTES AMBIENTALDESODORANTES AMBIENTAL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
47131618
Mopas húmedas12UnidadTRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50X70TRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50X70 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
31211901
Paños para herramientas15UnidadESPONJA DOBLE USOESPONJA DOBLE USO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA TREMEX ABRILLANTADOR 900 CCCERA TREMEX ABRILLANTADOR 900 CC $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
14111703
Toallas de papel35UnidadTOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR 250 MTS PACK 2TOALLAS DE PAPEL DISPENSADOR 250 MTS PACK 2 $ 12.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.955 $ 437.955
Total Neto $ 506.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.317
TOTAL OC $ 603.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.