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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
502-145-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
502-13-PC19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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502-82-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Insumos No Clnicos |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
40546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-01-2019 |
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Proveedor |
efical-segcal |
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Razón Social |
MARIA INES NOVOA ROMERO
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R.U.T. |
6.815.447-2 |
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Sucursal |
efical-segcal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30181503
| Duchas | 15 | Unidad no definida | Ducha teléfono c/flexible. Código 620-0066
| Ducha teléfono c/flexible. Código 620-0066
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$ 4.896,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.440
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$ 73.440
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31161611
| Pernos de sujeción | 50 | Unidad | Pernos Grado 2 NC, 172" x 1" hilo corrido, con tuerca y golilla plana calibrada: | Pernos Grado 2 NC, 172" x 1" hilo corrido, con tuerca y golilla plana calibrada: |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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40141702
| Grifos | 10 | Unidad | Llave lavamano 1/2. Código 620-0001
| Llave lavamano 1/2. Código 620-0001
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$ 9.996,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.960
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$ 99.960
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Total Neto
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$ 213.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.546
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$ 253.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.