Orden de Compra. Nº502-27-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 502-27-LQ17 (Repuestos)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-27-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-27-LQ17 (Repuestos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 502-27-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1785
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días el pago de los servicios se realizará dentro de los 45 días siguientes a la fecha de recepción de la factura, Debido a que por razones presupuestarias el Hospital las Higueras está sujeto al envío de remesas por parte del Ministerio de Salud, la que debe
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 210642,36
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LIMIT
R.U.T. 76.035.740-5
Sucursal COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadVALVULA DE SEGURIDAD 3/4 D/G F 3.2 BAR CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°19935VALVULA DE SEGURIDAD 3/4 D/G F 3.2 BAR CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°19935 $ 672.084,00 $ 134.417,00 $ 0,00 $ 672.084 $ 537.667
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Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadBOTON ON OFF AUTOCLAVE MMM MODELO SELECTOMAT PL NUMERO DE SERIE B120109 CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°19935BOTON ON OFF AUTOCLAVE MMM MODELO SELECTOMAT PL NUMERO DE SERIE B120109 CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°19935 $ 58.339,00 $ 23.336,00 $ 0,00 $ 116.678 $ 93.342
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Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadFUENTE DE PODER 24V 4.2 A CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°20247FUENTE DE PODER 24V 4.2 A CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°20247 $ 277.844,00 $ 55.569,00 $ 0,00 $ 277.844 $ 222.275
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Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCARRETE DE PUERTA DERECHO CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°20354CARRETE DE PUERTA DERECHO CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°20354 $ 159.600,00 $ 31.920,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 127.680
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Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCARRETE DE PUERTA IZQUIERDO CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°20354CARRETE DE PUERTA IZQUIERDO CÓDIGO: 094-0107 Cotización N°20354 $ 159.600,00 $ 31.920,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 127.680
Total Neto $ 1.108.644
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.642
TOTAL OC $ 1.319.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.