Orden de Compra. Nº502-4233-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 502-91-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-4233-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-91-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 502-91-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 3534
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Garetto Lucero y Compañía Limitada
Razón Social GARETTO LUCERO Y CIA LTDA
R.U.T. 83.163.900-8
Sucursal Garetto Lucero y Compañía Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso20Rollo047-0231 ROLLO SU TURNOROLLO PARA DISPENSADOR TURNO MATIK $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
Total Neto $ 18.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.534
TOTAL OC $ 22.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.