Orden de Compra. Nº502-4966-SE18 "502-50-PC18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-4966-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 502-50-PC18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 502-82-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 32984
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor efical-segcal
Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO
R.U.T. 6.815.447-2
Sucursal efical-segcal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas30Cajafosforos programa compra agosto 2018fosforos programa compra agosto 2018 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12131706
Cerillas8ConoHILO MOLINERO CONO DE 500 GR. COD. 047-0052 Conos de hilo de algodón de 700 grs $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
12131706
Cerillas8OvilloHILO MOLINERO CONO DE 500 GR. COD. 047-0052 Ovillo de hilo de algodón de 80 grs $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
Total Neto $ 173.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.984
TOTAL OC $ 206.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.