Orden de Compra. Nº
502-5290-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 502-163-LP16
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
502-5290-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 502-163-LP16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
502-163-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El pago se efectuará dentro de 45 días corridos, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley Presupuesto
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Las Higueras
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Alto Horno 777 - Higueras
Comuna
Talcahuano
Impuesto
252391,9321
Dirección de Envío de la Factura
Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Schuffeneger
Razón Social
LUIS IVAN SCHUFFENEGER MUNOZ
R.U.T.
6.455.051-9
Sucursal
Luis Schuffeneger
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios
2
Unidad
Provisión e instalación de cerradura para puerta de aluminio, para sala de equipos de pabellón, Cotización N° 3100
$ 48.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.824
$ 97.824
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios
11,47
Metro Cuadrado
Confección e instalación de tabique de aluminio con vidrio, para sala de equipos de pabellón, Cotización N° 3100
$ 76.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 876.595
$ 876.595
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios
3,04
Metro Cuadrado
Provisión e instalación de puerta de aluminio, para sala de equipos de pabellón, Cotización N° 3100
$ 66.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.354
$ 201.354
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios
2,88
Metro Cuadrado
Confección e instalación de vidrio inastillable, para sala de equipos de pabellón, Cotización N° 3100
$ 52.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.605
$ 152.605
Total Neto
$ 1.328.379
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 252.392
TOTAL OC
$ 1.580.771
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.