Orden de Compra. Nº502-593-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 502-181-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-593-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-181-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 502-181-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 7315
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FORMULAN LTDA.
Razón Social FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LIMITADA
R.U.T. 78.443.840-6
Sucursal FORMULAN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10ResmaPAPEL ORIGINAL 19 X 27 VERDE X 500 HOJAS (047-0121) PAPEL ORIGINAL 19 X 27 VERDE X 500 HOJAS 047-0121 $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
Total Neto $ 38.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.315
TOTAL OC $ 45.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.