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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
502-6657-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Proyecto N°502-4-PC17 Suministro de Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Insumos No Clnicos |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alto Horno 777 - Higueras |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Alto Horno 777 - Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
27204,4185 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alto Horno 777 - Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2018 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 15 | | (1128681) CORCHETES SKREBBA 23/10 1000 UNIDADES 1150918 | (1128681) CORCHETES SKREBBA 23/10 1000 UNIDADES; Código: ESOINOINS9998;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.565
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$ 35.565
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12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 10 | | (1109064) TAMPÓN FOSKA TIMBRE NEGRO N° 2 UNIDAD 1129064 | (1109064) TAMPÓN FOSKA TIMBRE NEGRO N° 2 UNIDAD; Código: ESOINOINS7421;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 906,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.060
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$ 9.060
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 30 | | (1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD 1311226 | (1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD; Código: EMAACCAND7912;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.760
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$ 35.760
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31201517 2239-10-LP12
| Cinta para empaquetar | 100 | | (1284898) CINTA DE EMBALAJE ISOFIT TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS UNIDAD 1310899 | (1284898) CINTA DE EMBALAJE ISOFIT TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS UNIDAD; Código: ESOINOINS9909;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.600
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$ 63.600
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Total Neto
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$ 143.985
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Descuento
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$ 804
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.204
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 170.385
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.