Orden de Compra. Nº502-6657-CM17 "Proyecto N°502-4-PC17 Suministro de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-6657-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Proyecto N°502-4-PC17 Suministro de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 27204,4185
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras15 (1128681) CORCHETES SKREBBA 23/10 1000 UNIDADES 1150918(1128681) CORCHETES SKREBBA 23/10 1000 UNIDADES; Código: ESOINOINS9998;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.565 $ 35.565
12171703
2239-4-LP14
Tintas10 (1109064) TAMPÓN FOSKA TIMBRE NEGRO N° 2 UNIDAD 1129064(1109064) TAMPÓN FOSKA TIMBRE NEGRO N° 2 UNIDAD; Código: ESOINOINS7421;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060
44121618
2239-4-LP14
Tijeras30 (1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD 1311226(1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD; Código: EMAACCAND7912;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.760 $ 35.760
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar100 (1284898) CINTA DE EMBALAJE ISOFIT TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS UNIDAD 1310899(1284898) CINTA DE EMBALAJE ISOFIT TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS UNIDAD; Código: ESOINOINS9909;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
Total Neto $ 143.985
Descuento $ 804
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.204
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 170.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.