Orden de Compra. Nº502-792-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 502-181-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-792-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-181-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 502-181-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 140106
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Gama
Razón Social HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA
R.U.T. 4.999.358-7
Sucursal Impresos Gama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería600UnidadBOLETAS BLOCK 50X3 AUTOCOPIATIVO/FOLIADO (049-1523) BOLETAS BLOCK 50X3 AUTOCOPIATIVOFOLIADO 049-1523 Cantidad: 4686 $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.400 $ 737.400
Total Neto $ 737.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.106
TOTAL OC $ 877.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.