Orden de Compra. Nº502-944-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 502-106-LE15 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 502-944-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 502-106-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 502-106-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9530
Usuario SIGFE vimunozr
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de 45 días corridos, contados desde la fecha en que el documento de pago es aceptado, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto para el año 2019, según N°21.125 del 28-12-2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Alto Horno 777 - Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Alto Horno 777 - Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina Gonzalez
Razón Social PAULINA ANDREA GONZALEZ MIRANDA
R.U.T. 19.854.797-2
Sucursal Paulina Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal2Unidad107-0008 SERVICIOS DE ENFERMERA , PARA PARTICIPAR EN 480 INTERV. QCAS. A REALIZARSE EN HORARIO INHABIL, EN LOS PABELLONES QCOS. DEL HOSPITAL, PARA CUMPLIR LA FUNCION DE ENFERMERA EN INTERV. QUIRURGICAS. SERVICIOS DE ENFERMERA $ 28.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.456 $ 57.456
Total Neto $ 57.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 57.456

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.