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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5020-101-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5020-9-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Punta Arenas |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
capítulo 03 Organismos de salud del Ejército año 2019 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
23949,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jorge mora trujillo |
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Razón Social |
JORGE PATRICIO MORA TRUJILLO
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R.U.T. |
8.233.579-k |
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Sucursal |
jorge mora trujillo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 2 | Unidad no definida | Arriendo de fotocopiadoras mes de Abril 2019 | Arriendo de fotocopiadoras mes de Abril 2019 |
$ 63.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.050
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$ 126.050
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Total Neto
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$ 126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.950
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$ 150.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.