|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5020-110-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO VINILICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5020-6-L119 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Punta Arenas |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.940.830-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
CAP.03 - ORGANISMO DE SALUD - EJÉRCITO DE CHILE |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.940.830-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
222680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Construcciones Manriquez |
|
Razón Social |
CARLOS RODRIGO MANRIQUEZ AGUILAR
|
|
R.U.T. |
13.527.731-2 |
|
Sucursal |
Construcciones Manriquez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161710
| Suelos laminados | 1 | Global | Servicio de retiro de piso vinílico existente y posterior instalación de piso vinílico homogéneo equivalente a Tarkett con perfiles sanitarios y retorno en el encuentro de piso muro | Estudio según V.T. y EE.TT. |
$ 1.172.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.172.000
|
$ 1.172.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.172.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 222.680
|
|
$ 1.394.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.