Orden de Compra. Nº5020-231-SE15 "BLUSAS UNIFORME"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5020-231-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2015
Nombre de la Orden de Compra BLUSAS UNIFORME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
Proveniente de Licitación 5020-99-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22991,52
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS
Razón Social CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS
R.U.T. 9.549.157-k
Sucursal CELIA DE LOURDES GOMEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101604
Camisas o blusas de mujer8Unidad no definida   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
Total Neto $ 121.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.992
TOTAL OC $ 144.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.