|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5020-244-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5020-72-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
65.940.830-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
11276,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-06-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Redoffice XII |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.307.990-9 |
|
Sucursal |
Redoffice XII |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 36 | Unidad | limpiadro amoniacloro vim o equivalente | |
$ 1.003,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.108
|
$ 36.108
|
14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad | limpiador crema cif o equivalente | |
$ 957,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.484
|
$ 11.484
|
47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 24 | Unidad | CLORO DE 1 LITRO | |
$ 310,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.440
|
$ 7.440
|
47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 12 | Unidad | LIMPIA VIDRIO VIRGINIA O EQUIVALENTE | |
$ 360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.320
|
$ 4.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.352
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.277
|
|
$ 70.629
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.