Orden de Compra. Nº5020-275-CM17 "MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5020-275-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41936,9121
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte1 (914849) ESMALTE SINTÉTICO SIPA NEGRO 3785 CC 929849(914849) ESMALTE SINTÉTICO SIPA NEGRO 3785 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.613 $ 16.613
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas3 (919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.066 $ 45.066
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas3 (964194) ÓLEO CERESITA OPACO BLANCO GL UNIDAD 981250(964194) ÓLEO CERESITA OPACO BLANCO GL UNIDAD; Código: 340300;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.283 $ 38.283
39101605
2239-10-LP12
Ampolletas fluorescentes25 (914064) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC E27 23W UNIDAD 929064(914064) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA GENERAL ELECTRIC E27 23W UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.450 $ 35.450
31161606
2239-10-LP12
Cerrojos de puerta5 (914559) CERROJO SCANAVINI 4070 UNIDAD 929559(914559) CERROJO SCANAVINI 4070 UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.135 $ 92.135
Total Neto $ 227.547
Descuento $ 6.826
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.937
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 262.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.