Orden de Compra. Nº5020-279-CM17 "materiales para mantención Centro Clínico Militar Punta Arenas"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5020-279-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra materiales para mantención Centro Clínico Militar Punta Arenas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 77278,2136
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija3 (982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923(982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261 $ 261
40142311
2239-10-LP12
Medio acoplamiento de tubería1 (990725) TEE PVC TIGRE SANITARIO 40 X 40 MM UNIDAD 1007888(990725) TEE PVC TIGRE SANITARIO 40 X 40 MM UNIDAD; Código: 27081-4;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657 $ 657
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas1 (1018268) AGLOMERADO MELAMÍNICO MASISA MELAMINA BLANCO 18MM 183X250 UNIDAD 1038328(1018268) AGLOMERADO MELAMÍNICO MASISA MELAMINA BLANCO 18MM 183X250 UNIDAD; Código: 57154-7;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.241 $ 42.241
23171507
2239-10-LP12
Soldadores o pistolas para sueldas1 (1018651) PISTOLA JINMAO CALAFATERA PROFESIONAL UNIDAD 1038723(1018651) PISTOLA JINMAO CALAFATERA PROFESIONAL UNIDAD; Código: 132111-0;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.653 $ 3.653
40141606
2239-10-LP12
Válvulas de descarga6 (1139403) FLAPPER FANALOZA CON CADENA 2 PULGADAS 1161465(1139403) FLAPPER FANALOZA CON CADENA 2 PULGADAS; Código: 66046-9 ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.164 $ 7.164
40142311
2239-10-LP12
Medio acoplamiento de tubería4 (1225696) CODO GRIS TIGRE 40MM CEMENTAR PVC SANITARIO UNIDAD 1251728(1225696) CODO GRIS TIGRE 40MM CEMENTAR PVC SANITARIO UNIDAD; Código: 27063-6 ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos14 (1373793) ADHESIVO PISO BEKRON D-A EN PASTA 25 K 1400297(1373793) ADHESIVO PISO BEKRON D-A EN PASTA 25 K; Código: 34363-3;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.660 $ 359.660
Total Neto $ 415.028
Descuento $ 8.301
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.278
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 484.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.