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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5020-281-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio e instalación de gráfica acrílico Centro Clínico Militar Punta Arenas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Punta Arenas |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
57078,945 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Razón Social |
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
80.586.800-7 |
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Sucursal |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(3)
;SERVICIO POR $ 1000(3)
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(450)
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$ 303.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 303.450
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$ 303.450
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Total Neto
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$ 303.450
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Descuento
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$ 3.034
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.079
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 357.495
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.