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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5020-293-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5020-69-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
10022,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-08-2012 |
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Proveedor |
SHARP Y CIA LTDA |
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Razón Social |
SHARP Y CIA LTDA
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R.U.T. |
80.880.700-9 |
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Sucursal |
SHARP Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 24 | Unidad | TRAPERO DE PISO ABSORVENTE 40 X 40 | |
$ 702,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.848
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$ 16.848
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 24 | Unidad | VIM AMONIACLORO | |
$ 863,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.712
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$ 20.712
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Litro | REMOVEDOR DE CERA KLAMPP O EQUIVALENTE | |
$ 1.519,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.190
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$ 15.190
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Total Neto
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$ 52.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.022
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$ 62.772
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.