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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5020-347-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5020-98-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
57746,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-08-2011 |
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Proveedor |
NABEL E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L
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R.U.T. |
52.004.020-k |
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Sucursal |
NABEL E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 54 | Unidad | ROLLO TOALLA PISAROLL X 150 MTS | |
$ 2.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.730
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$ 161.730
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42132102
| Cubre camillas | 72 | Unidad | SABANILLA MEDICA PISAROLL X 48 MTS | |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.800
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$ 118.800
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 20 | Litro | CERA LIQUIDA GALON 5 LITRO KIAPP O EQUIVALENTE | |
$ 1.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.400
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$ 23.400
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Total Neto
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$ 303.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.747
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$ 361.677
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.