Orden de Compra. Nº5020-382-CM18 "materiales para mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5020-382-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra materiales para mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días capítulo 03 Organismos de salud del Ejército año 2018
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 68927
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
2239-10-LP12
Enrejado de acero1 (1018532 )MALLA ACMA C-139 SIN ECON BORD 2.60 X5.00 MT 1038601(1018532) MALLA ACMA C-139 SIN ECON BORD 2.60 X5.00 MT; Código: 71084-9; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.972 $ 24.972
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior10 (1519107 )ENCHUFE MARISIO TRIPLE ARM IRIDIUM CHAMP UNIDAD 1521108(1519107) ENCHUFE MARISIO TRIPLE ARM IRIDIUM CHAMP UNIDAD; Código: 30338-0; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.360 $ 60.360
39121711
2239-10-LP12
Entubación36 (1346869 )MOLDURA LEGRAND PIAL 20 X 10 BLANCA CON AUTOADHESIVO UNIDAD 1373143(1346869) MOLDURA LEGRAND PIAL 20 X 10 BLANCA CON AUTOADHESIVO UNIDAD; Código: 5734-7; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.456 $ 102.456
30181505
2239-10-LP12
Inodoros1 (964185 )WC CORONA MONTECARLO UNIDAD 981241(964185) WC CORONA MONTECARLO UNIDAD; Código: 96009-8; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.553 $ 66.553
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas2 (1018634 )MADERA SECA SODIMAC PINO CEPILLADO 1X4 X 3.2 M 1038706(1018634) MADERA SECA SODIMAC PINO CEPILLADO 1X4 X 3.2 M; Código: 85064-0; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810 $ 3.810
30171607
2239-10-LP12
Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal3 (1428499 )VENTANA ALUMINIO GENERICO MATE 121X100 CM UNIDAD 1430579(1428499) VENTANA ALUMINIO GENERICO MATE 121X100 CM UNIDAD; Código: 95073-4; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.565 $ 80.565
31201602
2239-10-LP12
Pastas2 (1537761 )PASTA TEXTURADA TAJAMAR MARMOLINA EF-30 BLANCO 25KG UNIDAD 1539641(1537761) PASTA TEXTURADA TAJAMAR MARMOLINA EF-30 BLANCO 25KG UNIDAD; Código: 341007-2; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.464 $ 31.464
Total Neto $ 370.180
Descuento $ 7.404
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.927
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 431.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.