Orden de Compra. Nº5020-57-SE26 "Adquisición de Materiales y Útiles Quirúrgicos para el CCM P.A"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5020-57-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales y Útiles Quirúrgicos para el CCM P.A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5020-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 36974
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra10BolsaTorulas de algodón bolsa 100 unidadesALG00002 ALGODÓN TORULA 0,5 GR, 100% NATURAL, ATOXICO, LIBRE DE LATEX Y DEHP, PRESENTACION BOLSA POR 100 UNIDADES, VENCIMIENTO 05-2028 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42132205
Guantes quirúrgicos40CajaGuantes de nitrilo talla XS color morado caja 100 unidadesGNP00001 GUANTES DE NITRILO TALLA XS, LIBRE DE LATEX Y DEHP, ATOXICO, NO ESTERIL, PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES, VENCIMIENTO 05-2028 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
30201903
Unidades dentales200UnidadPaño clínico 60x60 estérilKNE00010 ENVOLTORIO SMS AZUL DE 60x60 CM EN 45 GRAMOS, ESTERIL, COLOR AZUL CLARO, ATOXICO, INOLORO, LIBRE DE LATEX, VENCIMIENTO 05-2028 $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
Total Neto $ 194.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.974
TOTAL OC $ 231.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.