Orden de Compra. Nº5020-782-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-304-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5020-782-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-304-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5020-304-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Unidad de Compra Av. 21 de Mayo Nº 1167
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 73435
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios50UnidadANESTECIA 2% ANESTCAR O SIMILAR C/ 50 UN.  $ 7.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.500 $ 386.500
Total Neto $ 386.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.435
TOTAL OC $ 459.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.