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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5020-783-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-295-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5020-295-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
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R.U.T. |
65.940.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
26790 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-12-2009 |
| FECHA ENTREGA | LOS INSUMOS JUNTO A LA FACTURA DEBEN ESTAR EN PUNTA ARENAS ANTES DEL 17 DE DICIEMBRE YA Q POR CIERRE DE FIN DE AÑO NO SE TRAMITARAN FACTURAS POSTERIORES A ESTA FECHA NI SE RECIBIRAN MERCADERIAS. |
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Proveedor |
Novofarma Service S.A. - Bagó |
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Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S A
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R.U.T. |
96.945.670-2 |
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Sucursal |
Novofarma Service S.A. - Bagó |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142149
| Glucosamina | 30 | Unidad | cada cápsula contiene: Glucosamina Sulfato x 60 capsulas tipo DINAFLEX DUO | |
$ 4.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.000
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$ 141.000
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Total Neto
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$ 141.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.790
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$ 167.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.