|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5020-807-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5020-312-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5020-312-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro Clínico Militar Nº6 Punta Arenas
|
|
R.U.T. |
65.940.830-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
57780,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. 21 de Mayo Nº 1167 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
electrogodoi |
|
Razón Social |
PATRICIO ENRIQUE GODOI GODOI
|
|
R.U.T. |
13.970.596-3 |
|
Sucursal |
electrogodoi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | MANTENCION CORRECTIVA INSTALACION ELECTRICA LABORATORIO CLINICO CCM | |
$ 304.108,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 304.108
|
$ 304.108
|
|
|
Total Neto
|
$ 304.108
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.781
|
|
$ 361.889
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.