Orden de Compra. Nº5020-99-AG23 "Adquisición de insumos para el funcionamiento de las clínicas dentales del CCM P.A. por invitación a compra ágil: 5020-92-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5020-99-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para el funcionamiento de las clínicas dentales del CCM P.A. por invitación a compra ágil: 5020-92-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Punta Arenas - CCM Pta Aren
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.940.830-9
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167
Comuna Punta Arenas
Impuesto 55487,6
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152205
Unidades de curación de laboratorio dental6CajaConos de gutapercha N° 25 0.4 Taper caja de 60 undsConos de gutapercha N° 25 0.4 Taper caja de 60 unds $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
42152205
Unidades de curación de laboratorio dental10UnidadComposite color A3 Z250 jeringa 4 grsComposite color A3 Z250 jeringa 4 grs $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.900 $ 158.900
42152205
Unidades de curación de laboratorio dental3PackComposite fluido z350 xt flow color A2, Set 2 jeringas de 2 grsComposite fluido z350 xt flow color A2, Set 2 jeringas de 2 grs $ 31.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.940 $ 95.940
Total Neto $ 292.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.488
TOTAL OC $ 347.528


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.239.430-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.687.656-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.128.840-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.203.836-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 86.397.000-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.628.358-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 85.462.700-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 79.807.250-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.