Orden de Compra. Nº5021-161-CM19 "INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CRIE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-161-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CRIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.125 de presupuesto del Sector Público para el año 2019. (45 días)
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Santiago
Impuesto 140,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-5-LP14
Cartuchos de tinta6 (1153018 )CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL NEGRO UNIDAD 1175622(1153018) CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 17,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 107,40 US$ 107,40
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta6 (1234973 )CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR UNIDAD 1261056(1234973) CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,66 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 51,96 US$ 51,96
44103103
2239-5-LP14
Tóner2 (1270220 )TONER HP 26X NEGRO (CF226X) UNIDAD 1296390(1270220) TONER HP 26X NEGRO (CF226X) UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 171,42 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 342,84 US$ 342,84
44103103
2239-5-LP14
Tóner2 (1127980 )TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD 1150186(1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 58,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 117,14 US$ 117,14
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta10 (1331495 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD 1357620(1331495) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 85,70 US$ 85,70
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta5 (1331519 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD 1357644(1331519) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8,49 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 42,45 US$ 42,45
Total Neto US$ 747,49
Descuento US$ 7,47
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 140,60
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 880,62


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.