Orden de Compra. Nº
5021-161-CM19
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INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CRIE
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5021-161-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CRIE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
LEY 21.125 de presupuesto del Sector Público para el año 2019. (45 días)
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.419.910-8
Dirección de Facturación
Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna
Santiago
Impuesto
140,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T.
89.912.300-k
Sucursal
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
6
(1153018 )CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL NEGRO UNIDAD 1175622
(1153018) CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 17,90
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 107,40
US$ 107,40
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
6
(1234973 )CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR UNIDAD 1261056
(1234973) CARTUCHO DE TINTA HP 662 TRICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 8,66
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 51,96
US$ 51,96
44103103
2239-5-LP14
Tóner
2
(1270220 )TONER HP 26X NEGRO (CF226X) UNIDAD 1296390
(1270220) TONER HP 26X NEGRO (CF226X) UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 171,42
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 342,84
US$ 342,84
44103103
2239-5-LP14
Tóner
2
(1127980 )TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD 1150186
(1127980) TONER SAMSUNG MLT-D203S/XAA BLACK UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 58,57
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 117,14
US$ 117,14
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
10
(1331495 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD 1357620
(1331495) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 8,57
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 85,70
US$ 85,70
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
5
(1331519 )CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD 1357644
(1331519) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 8,49
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 42,45
US$ 42,45
Total Neto
US$ 747,49
Descuento
US$ 7,47
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 140,60
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 880,62
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.