Orden de Compra. Nº5021-19-AG22 "Tickets de alimentación personal de Guardia 24 hrs en el CRIE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-19-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Tickets de alimentación personal de Guardia 24 hrs en el CRIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 92203,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENRED CHILE S.A.
Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.781.350-8
Sucursal EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111803
Vales180UnidadTICKETS DE ALIMENTACIÓN, VALOR UNITARIO $3.208 PESOS IVA INCLUIDO (total de tickets a requerir son 180). El valor de la Facturación debe ser conforme a Cotización ofertada a través de la Plataforma para esta compra ágil.TICKETS DE ALIMENTACIÓN, VALOR UNITARIO $3.208 PESOS IVA INCLUIDO (total de tickets a requerir son 180). El valor de la Facturación debe ser conforme a Cotización ofertada a través de la Plataforma para esta compra ágil. $ 2.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.280 $ 485.280
Total Neto $ 485.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.203
TOTAL OC $ 577.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.