Orden de Compra. Nº5021-190-CM11 "MATERIALES PARA REP. Y MANTENCIÓN DE MUROS ESTACIONAMIENTOS."
Recuerde que el responsable del pago es Centro Rehabilitación Infantil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-190-CM11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REP. Y MANTENCIÓN DE MUROS ESTACIONAMIENTOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 17056,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA DE PAGO

Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirán al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar :

 

Nº de cuenta corriente

Nombre del titular

RUT del titular

Banco

Sucursal

Correo electrónico donde avisar de la transferencia

 

Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3 (151537) BROCHA CONDOR PROFESIONAL PLANA 5/8´´ x 3´´ 151653(151537) BROCHA CONDOR PROFESIONAL PLANA 5/8´´ x 3´´ ; Código: 49548-4;Región : RM $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748
60121252
Bandejas de pintura2 (152540) BANDEJA DE PINTURA ATLAS PROFESIONAL PARA RODILLO 23 cm 152540(152540) BANDEJA DE PINTURA ATLAS PROFESIONAL PARA RODILLO 23 cm ; Código: 86272-X;Región : RM $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
27111909
Espátulas1 (154191) ESPATULA YORK PARA REMOVER PINTURAS, 80 mm 154191(154191) ESPATULA YORK PARA REMOVER PINTURAS, 80 mm ; Código: 70393-1;Región : RM $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929 $ 929
31201602
Pastas1 (155806) PASTA TAJAMAR MURO, USOS EXTERNO, BLANCO 155806(155806) PASTA TAJAMAR MURO, USOS EXTERNO, BLANCO ; Código: 48094-0;Región : RM $ 17.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.711 $ 17.711
31211501
Pinturas al esmalte2 (156433) PINTURA SIPA LÁTEX EXTRACUBRI BLANCO 5 gl 156433(156433) PINTURA SIPA LÁTEX EXTRACUBRI BLANCO 5 gl ; Código: 97456-0;Región : RM $ 28.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.572 $ 56.572
31211906
Rodillos de pintar3 (156826) RODILLO LIZCAL LANA 156826(156826) RODILLO LIZCAL LANA ; Código: 16187-X;Región : RM $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364
31211904
Brochas2 (212461) BROCHA CONDOR 1 212482(212461) BROCHA CONDOR 1 ; Código: 49544-1;Región : RM $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682 $ 1.682
Total Neto $ 89.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.056
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 106.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.