Orden de Compra. Nº5021-199-CM09 "UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Rehabilitación Infantil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-199-CM09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2009
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 33284,295
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2009
TítuloDescripción
Forma de pago :

Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirán al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar :

 

Nº de cuenta corriente

Nombre del titular

RUT del titular

Banco

Sucursal

Correo electrónico donde avisar de la transferencia :

 

Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102502
Clasificadores10 (50011) CLASIFICADOR 3M SEPARADOR PAG TAPE FLAGS 4 COLORES BANDERITAS 683-41 2X4.3 cm 52048(50011) CLASIFICADOR 3M SEPARADOR PAG TAPE FLAGS 4 COLORES BANDERITAS 683-41 2X4.3 cm ; Código: R305224;Región : RM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44122002
Protectores de hojas200 (234720) FUNDA PLÁSTICA FULTONS OFICIO 234720(234720) FUNDA PLÁSTICA FULTONS OFICIO ; Código: R381114;Región : RM $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo3 (235993) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 POST-IT 5UC 100 hjs COLORES SURTIDOS 5 UNIDADES 235993(235993) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 POST-IT 5UC 100 hjs COLORES SURTIDOS 5 UNIDADES; Código: H404624;Región : RM $ 3.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.426 $ 9.426
14111511
Papel para escritura40 (236380) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA FOTOCOPIA RESMA 236380(236380) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA FOTOCOPIA RESMA ; Código: H300013;Región : RM $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
14111511
Papel para escritura20 (236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA 236385(236385) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT OFICIO FOTOCOPIA RESMA ; Código: H197920;Región : RM $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.180 $ 42.180
26111702
Pilas alcalinas24 (252214) PEGAMENTO UHU ADHESIVO EN BARRA 40 gr 252214(252214) PEGAMENTO UHU ADHESIVO EN BARRA 40 gr ; Código: U372085;Región : RM $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.408 $ 15.408
44111506
Tacos calendario32 (436802) TACO CALENDARIO RHEIN 2010 GRANDE UNIDAD 437550(436802) TACO CALENDARIO RHEIN 2010 GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : RM $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.336 $ 22.336
Total Neto $ 176.950
Descuento $ 1.770
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.284
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 208.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.