Orden de Compra. Nº5021-207-SE09 "BOLETAS CONTÍNUAS O.C.DESDE 5021-39-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Rehabilitación Infantil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-207-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra BOLETAS CONTÍNUAS O.C.DESDE 5021-39-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5021-39-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 15960
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO

Facturación :

La empresa adjudicada deberá, una vez realizada la entrega de los bienes y/o servicios, facturar a nombre de :

 

Razón Social :  Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército

Rut. : 65.419.910-8

Dirección : Avda. Antonio Varas Nº1270

Giro : Servicios Médicos y de Rehabilitación

Fono : 56-02-4783800

Comuna : Providencia

 

Forma de pago :

Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirán al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa adjudicada junto con el documento de cobro deberá adjuntar :

 

Nº de cuenta corriente

Nombre del titular

RUT del titular

Banco

Sucursal

Correo electrónico donde avisar de la transferencia :

 

Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor forconti
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LTDA
R.U.T. 78.706.840-5
Sucursal forconti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3Unidad3.000 Boleta interna autocopiativa, en formulario continuo en triplicado (en cajas de 500 o 1000 uds.)3.000 Boleta interna autocopiativa, en formulario continuo en triplicado (en cajas de 500 o 1000 uds.) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 84.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.960
TOTAL OC $ 99.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.