Orden de Compra. Nº5021-21-AG26 "INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CRIE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-21-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CRIE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 379078,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INK CHILE
Razón Social COMERCIAL INK SPA
R.U.T. 77.442.843-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INK CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta HP 21 NEGROTinta HP 21 NEGRO $ 30.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.450 $ 90.450
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta HP 22 COLORTinta HP 22 COLOR $ 33.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.100 $ 101.100
44103103
Tóner18UnidadToner Brother TN-3479Toner Brother TN-3479 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta HP 664 NEGROTinta HP 664 NEGRO $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTinta HP 664 COLORTinta HP 664 COLOR $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 1.995.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.078
TOTAL OC $ 2.374.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.