Orden de Compra. Nº5021-227-CM10 "Adhesivos en barra."
Recuerde que el responsable del pago es Centro Rehabilitación Infantil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-227-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Adhesivos en barra.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Rehabilitación Infantil
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 6082,5202
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Forma de pago :

Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirán al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar :

 

Nº de cuenta corriente

Nombre del titular

RUT del titular

Banco

Sucursal

Correo electrónico donde avisar de la transferencia :

 

Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Cola fría48 (252214) PEGAMENTO UHU ADHESIVO EN BARRA 40 gr 252214(252214) PEGAMENTO UHU ADHESIVO EN BARRA 40 gr ; Código: ;Región : RM $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.304 $ 32.304
Total Neto $ 32.304
Descuento $ 291
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.083
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.