Orden de Compra. Nº5021-288-CM12 "TINTA CANON PG-210 Y HP CN045AL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-288-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra TINTA CANON PG-210 Y HP CN045AL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 39,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación y forma de pago

Facturación:

Una vez realizada la entrega de los bienes o servicios, facturar a nombre de:

 

Razón Social: Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército

Rut. : 65.419.910-8

Dirección: Avda. Antonio Varas Nº1270

Giro: Servicios Médicos y de Rehabilitación

Fono: 56-02-24783800

Comuna: Providencia

 

Forma de pago:

Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirá al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar:

 

RUT de la empresa (del titular) 

 

Razón social (nombre del titular)

 

Nº de cuenta corriente

 

Entidad bancaria

 

Sucursal

 

Representante legal

 

Teléfono de la empresa

 

Fax de la empresa

 

Correo electrónico de la empresa (donde avisar de la transferencia)

 

 

 

Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5 (722731) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210XL NEGRO 722807(722731) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210XL NEGRO ; Código: U400087;Región : RM US$ 25,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 129,50 US$ 129,50
44103105
Cartuchos de tinta2 (831355) CARTUCHO DE TINTA HP CN045AL 950XL NEGRO 838776(831355) CARTUCHO DE TINTA HP CN045AL 950XL NEGRO; Código: HP05332;Región : RM US$ 40,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 80,60 US$ 80,60
Total Neto US$ 210,10
Descuento US$ 2,10
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 39,52
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 247,52


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.