Orden de Compra. Nº5021-76-SE14 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CRIE JUN'14"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5021-76-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CRIE JUN'14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 5021-3-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Rehabilitación Infantil - CRIE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Antonio Varas Nº 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.419.910-8
Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 1270
Comuna Providencia
Impuesto 269420
Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación y forma de pago

Facturación:

Una vez realizada la entrega de los bienes o servicios, facturar a nombre de:

 

Razón Social: Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército

Rut. : 65.419.910-8

Dirección: Avda. Antonio Varas Nº1270

Giro: Servicios Médicos y de Rehabilitación

Fono: 56-02-24783800

Comuna: Providencia

 

Forma de pago:

Una vez recibido conforme el bien y/o servicio y recepcionada la factura, se remitirá al departamento de finanzas del Comando de Salud del Ejército para su cancelación. Se cancelará a través de transferencia electrónica por lo que la empresa junto con el documento de cobro deberá adjuntar:

 

RUT de la empresa (del titular) 

 

Razón social (nombre del titular)

 

Nº de cuenta corriente

 

Entidad bancaria

 

Sucursal

 

Representante legal

 

Teléfono de la empresa

 

Fax de la empresa

 

Correo electrónico de la empresa (donde avisar de la transferencia)

 

 

 

Y cualquier otro dato que sea necesario para realizar la respectiva transferencia electrónica.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arma facil ltda
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCCIONES ARMAFACIL LIMITADA
R.U.T. 76.017.604-4
Sucursal arma facil ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de aseo en dependencias del edificio del CRIE, realizado durante JUN'14. : enfermería, salas de atención a pacientes, oficinas, áreas comunes, casino, patios, pasillos, estacionamientos, perímetro externo y otras. Conforme a contrato anual.Servicio de aseo en dependencias del edificio del CRIE, realizado durante JUN'14. : enfermería, salas de atención a pacientes, oficinas, áreas comunes, casino, patios, pasillos, estacionamientos, perímetro externo y otras. Conforme a contrato vigente. $ 1.418.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.000 $ 1.418.000
Total Neto $ 1.418.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.420
TOTAL OC $ 1.687.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.