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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5023-252-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA 5023-252-CM15 POR CAMBIO EN LA FECHA DE VIAJE A DE IQUIQUE A SANTIAGO |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COSALE Jefatura del Servicio de Medicina Preventiva |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.032-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Convenio Marco Chilecompra |
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Razón Social |
SKY AIRLINE S A
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R.U.T. |
88.417.000-1 |
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Sucursal |
Convenio Marco Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: NDFG9 Ticket: 6052106936669C1 Ruta: Iquique/ Santiago Observación: Ida:03-01-2016 | |
$ 127.104,00
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$ 11.750,00
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$ 0,00
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$ 127.104
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$ 115.354
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Total Neto
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$ 115.354
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 115.354
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.