Orden de Compra. Nº5027-12059-SE08 "Conjunto Equipos D:MP3-B-TRANSPORSTRECKE DESDE 5027-11512-L108 OC2008120674"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-12059-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Conjunto Equipos D:MP3-B-TRANSPORSTRECKE DESDE 5027-11512-L108 OC2008120674
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-11512-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 429746,75
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FESTO S A
Razón Social FESTO S A
R.U.T. 96.951.450-8
Sucursal FESTO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141101
Juegos educativos1Global CONJ. EQUIPOS D:MP3-B-TRANSPORTSTRECKE COTIZAR SEGUN ANEXO Nº3. $ 2.691.572,00 $ 429.747,00 $ 0,00 $ 2.691.572 $ 2.261.825
Total Neto $ 2.261.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.747
TOTAL OC $ 2.691.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.