Orden de Compra. Nº5027-142-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5027-115-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-142-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5027-115-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para uso de funcionarios de la Universidad de Tarapacá (FLETE INCLUIDO). Asociado al Centro de Costos 2100
Proveniente de Licitación 5027-115-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social Universidad de Tarapacá
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Tarapacá
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna -1
Impuesto 36195
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARGARITA ROJAS FABRICA LEO GABRIEL E.I.R.L.
R.U.T. 52.005.321-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros127UnidadSombrerosGorros con logo UTA, azul. VER ANEXO Nº 4 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.500 $ 190.500
Total Neto $ 190.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.195
TOTAL OC $ 226.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.