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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5027-22-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA LA UNID. RECEPCIÓN Y DESPACHO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisicion Central |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
13657,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2023 |
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Proveedor |
JORGE CAMPOS TOLEDO |
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Razón Social |
JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO
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R.U.T. |
11.354.871-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE CAMPOS TOLEDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111901
| Señalización fluorescente de emplazamientos peligr | 6 | Unidad no definida | CONO SELALIZACIÓN 28 NARANJO | CONO SELALIZACIÓN 28 NARANJO |
$ 11.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.880
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$ 71.880
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Total Neto
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$ 71.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.657
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$ 85.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.