Orden de Compra. Nº5027-3-SE23 "SUMINISTRO DE INSUMOS HIGIENICOS PARA LA UNIVERSID"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-3-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS HIGIENICOS PARA LA UNIVERSID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Decreto N° 24/2021 del sistema Decreto N° 24/2021.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070
Comuna Arica
Impuesto 2499394,756284
Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene1Unidad no definidaCONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS HIGIENICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01-01-2022 Y 27-05-2022 POR ORDENES EMITIDAS Y ENVIADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA UTACOMPRA LICITACION ID 5027 -8-LP19 CONTRATO OFICIALIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA VAF N° 0.164/2020. CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS HIGIENICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01-01-2022 Y 27-05-2022 POR ORDENES EMITIDAS Y ENVIADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA UTACOMPRA LICITACION ID 5027 -8-LP19 CONTRATO OFICIALIZADO MEDIAN $ 13.154.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.154.709 $ 13.154.709
Total Neto $ 13.154.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.499.395
TOTAL OC $ 15.654.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.