Orden de Compra. Nº5027-36-SE09 "Alojamiento y Servicios Conexos OC 2009010275"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-36-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2009
Nombre de la Orden de Compra Alojamiento y Servicios Conexos OC 2009010275
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-16-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 229816,78
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA
Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.669.660-0
Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
ALOJAMIENTO1GlobalHoteles  $ 1.209.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.562 $ 1.209.562
Total Neto $ 1.209.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.817
TOTAL OC $ 1.439.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.